欧美日韩免费观看一区=区三区,亚洲福利一区,日韩在线观看一区,菠萝蜜一区二区

當前位置: 首頁  >  投資者關系  >  臨時公告正文
中國東方紅衛星股份有限公司內部控制自我評估報告
發布時間:2008-01-28
字號:

                                                                  中國東方紅衛星股份有限公司
                                                                       內部控制自我評估報告

        中國東方紅衛星股份有限公司(以下簡稱:公司)自上市以來,按照《公司法》、《證券法》、中國證券監督管理委員會有關規定以及國家的其他相關法律法規,積極推行現代企業制度,不斷完善公司法人治理結構,已基本建立了一個既符合現代企業管理要求,又符合本公司的實際情況的內部組織結構,并制定了相應的內部控制制度,形成了一個比較完整的風險控制機制,并隨著公司業務的發展和市場經濟環境的變化不斷完善。按照有關要求,本公司對2007年1月至2007年12月公司內部控制結構和程序的有效性進行了自我評估,現將評估結果報告如下:
一、公司基本情況
        公司前身為中國泛旅實業發展股份有限公司,公司成立于1997年8月,是在國家工商行政管理總局注冊,在上海證券交易所A股掛牌的上市公司,目前中國航天科技集團公司第五研究院持有公司51%的股權。
        公司是以航天核心技術為基礎,以衛星制造和衛星應用為主導業務的綜合型宇航公司。公司的具體業務范圍包括:衛星及相關產品的研發、設計、制造、銷售;衛星應用技術綜合信息服務;計算機系統集成、軟件產品開發;旅游項目投資、經營;與上述業務相關的技術交流、培訓;信息咨詢(以上國家有專項專營規定的除外)等。
        公司根據戰略發展規劃、經營運行環境設立有相應的職能部門和事業部。為了繼續加強內部管理和監督,2007年公司根據董事會審議通過的《關于成立內部審計機構的議案》成立了審計部門,對公司改善經營管理、提高經濟效益起到了積極的作用。
        2007年度,公司基于構建并延伸衛星制造與衛星應用產業鏈,提升核心競爭力的考慮,成功通過配股完成融資工作,募集資金主要用于發展公司衛星制造和衛星應用兩大業務,推動衛星產業的發展。根據公司發展規劃,年內對存續的旅游資產進行了相關處置, 并取得了一定的收益,旅游資產處置后公司主業聚焦于衛星研制和衛星應用兩大業務領域。
二、內部控制系統的建立和執行情況
(一)內部控制環境
1、公司治理結構
        公司按照中國證券監督管理委員會及其它監管部門的要求,不斷規范和改善公司治理結構,建立有股東大會、董事會以及專門委員會、監事會和總裁負責的管理層。這些機構協調運轉,有效制衡,規范運作。公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》及《信息披露管理辦法》、《重大信息內部報告制度》等文件規范公司內部管理運作,并嚴格遵守公平、公正、公開原則,及時、準確、完整地披露公司信息。
        公司董事會由11名董事組成,其中獨立董事4名。董事會成員中有熟悉本公司業務的技術專家、財務專家、法律專家及經營管理專家,他們勤勉地履行職責,對公司內部控制高度重視,有利于公司規范運作、科學決策及各項內部控制制度的有效執行。
2、管理理念和經營風格
        公司管理層根據公司內外部資源狀況,設置了比較切合實際的經營目標;公司對待高風險業務持審慎態度;對會計政策的采用遵循謹慎性原則。
3、人力資源政策
        公司堅持“以人為本”的理念,通過完善的人力資源政策向員工灌輸企業的文化理念。公司在對于員工的績效評價的基礎上,嚴格執行各項措施,明確了崗位責任,在一定程度上調動了員工的積極性。
(二)風險評估
        公司確立了將公司建設成為小衛星研制和衛星應用的產業化發展平臺和國際化經營平臺整體發展目標及發展思路,并梳理、處置了風險較大或與整體發展目標不符的業務或資產,收集公司內外風險信息和案例,對重要經營活動,事前進行分析與評估,做到風險可控。
(三)控制活動
        公司根據《公司法》、《內部會計控制規范》等法規建立了既符合我國有關法律法規和證券監管部門的要求,又能滿足公司經營管理特點的內部控制體系,形成了一套規范的管理流程和方法。
1、銷售與收款
        公司制定了《商貿業務管理辦法》,對商貿業務的銷售訂單處理、合同簽訂、信用管理、收款、發貨、開具發票、銷售退回等業務環節均作了明確規定。針對項目管理特征,公司制定了《項目承接與收款管理辦法》,對項目預算與立項審批、項目報價與合同訂立、項目節點評審與驗收、收入確認、收款結算與應收賬款管理等業務環節作了明確規定。
2、采購及付款管理
        公司制定了《型號物資采購及付款管理辦法》、《通用物資采購及付款管理辦法》以及《存貨管理辦法》,對采購計劃與預算、供應商選擇、采購申請與審批、采購合同訂立、采購付款與報賬、到貨驗收入庫、存貨保管、盤點對賬、存貨領用與調撥、存貨報廢與處置等環節作了明確規定。
3、科研生產管理
        公司制定了《研制成本管理辦法》,對成本數據庫的建立與維護、成本預算、成本歸集、成本分配、成本結轉、研制經費支出、成本分析與考核等環節作了明確規定。
4、固定資產管理
        公司制定了《固定資產管理辦法》,明確了固定資產管理職責分工,對固定資產取得、保管、處置、賬務處理等業務環節作了明確規定。
5、貨幣資金管理
        公司制定了《貨幣資金管理辦法》,明確了貨幣資金管理職責分工,對銀行賬戶管理、現金管理、票據及印鑒保管、收付款程序等業務環節作了明確規定。
公司制定了《費用開支管理辦法》,對費用預算、審批權限、借支及報銷程序、差旅費開支標準等作了明確規定。
6、關聯交易管理
        公司制定了《關聯交易管理辦法》,對關聯方關系及交易的確認、關聯方交易的決策程序、關聯方交易的披露等業務環節作了明確規定。
7、擔保與融資
        公司制定了《對外擔保管理辦法》對提供對外擔保的決策與辦理程序、擔保的風險管理、對外擔保的披露等業務環節作了明確規定。
        公司制定了《籌資管理辦法》,對籌資決策與辦理程序、籌資風險管理等業務環節作了明確規定。
8、投資管理
        公司制定了《投資管理辦法》、《控股參股公司管理辦法》、《募集資金使用管理辦法》及《外派項目管理人員年度考核管理辦法》等相關管理制度,對投資決策與辦理程序、投資的日常管理、投資的處置、外派的投資項目人員管理等業務環節作了明確規定。
        公司通過子公司董事會督促子公司建立健全各項經營活動的政策與程序,貫徹公司的經營方針和政策。
9、研發管理
        公司制定了《研發項目管理辦法》,對研發規劃與預算、項目立項與審批、研發合同訂立、經費支出控制、研發賬務處理、研發項目結題與驗收等環節作了明確規定。
10、人事管理
        公司制定了《員工招聘與配置管理辦法》、《勞動合同管理辦法》、《員工檔案管理辦法》、《員工培訓管理辦法》、《員工考勤及休假管理辦法》、《員工獎懲管理辦法》、《員工績效考核管理辦法》等相關管理制度,對員工招聘、錄用、培訓、考核、獎懲等業務環節作了明確規定。
11、信息披露管理
        公司制定了《信息披露管理辦法》、《重大信息內部報告制度》、《投資者關系管理制度》,規范信息披露和投資者關系管理行為,依法履行信息披露義務,嚴格遵守公平、公正、公開的原則,真實、準確、完整地進行信息披露,維護了公司和投資者的合法權益。
12、其他基本管理制度
        公司制定了《合同管理辦法》、《全面預算管理辦法》、《財務信息化管理辦法》、《印章管理辦法》、《發票管理辦法》、《保密工作管理辦法》、《安全工作管理辦法》、《車輛管理辦法》、《通訊管理辦法》等。
(四)信息溝通
        公司建立了經濟運行分析例會機制、預算執行反饋機制、總裁辦公會制度、重大信息內部報告制度等多渠道的信息溝通機制,確保各類信息在公司內有效傳遞。
        在信息化建設方面,投入力量進行了內部網站的策劃運作,以郵件系統為切入點,實現了公司內網郵箱和外部網站的物理隔離,確保了信息安全。同時公司正在加緊內部網站建設步伐。
(五)檢查監督
        為了完善公司法人治理結構、確保董事會對管理層的有效監督、加強內部控制監督管理,公司制定了《監事會議事規則》、《董事會審計委員會實施細則》、《內部審計管理辦法》。監事會、董事會審計委員會分別行使對董事、高級管理人員的管理行為進行監督、檢查公司財務和監督公司的內部審計制度及實施、審查公司內控制度等職權,公司審計部負責內部控制與內部審計工作,定期或不定期對公司及控股子公司進行內部審計與內控檢查評價工作。通過內部控制的檢查監督,對公司加強經營管理、健全內部控制制度、防范經營風險、提高經濟效益等方面起到了應有的作用。
三、內控制度自我評價
        2007年度結合公司治理專項活動、內部控制制度建設項目等工作,進一步增強和提高了規范治理的意識和能力,改善了公司治理環境,完善了內部控制制度與程序。
        公司認為,目前的內部控制環境有利于內部控制制度的建立與執行,公司的內部控制制度較為健全,符合我國有關法律法規和證券監管部門的要求,建立的內部控制制度有效并得到了一貫的執行,保證了公司經營管理的正常進行,對經營風險可以起到有效的控制作用,也能夠保證財務報告的可*性。
        公司為實現成為衛星應用產業旗艦企業的戰略定位,將加大對衛星應用領域的投資,企業規模將進一步擴大。為加強對公司整體的管控能力,完善經營管理監督體系,提升防范和控制內部風險的能力和水平,公司將進一步強化內部審計及其他內部控制職能,以保障公司經營健康運行,促進公司又好又快發展。
                                
 
                                                                                                                        中國東方紅衛星股份有限公司
                                                                                                                                        董 事 會
                                                                                                                                      2008年1月28日
 
 
                                                                                內部控制評價報告
 
中和正信專字(2008)第1—030號
 
 
中國東方紅衛星股份有限公司董事會:
        我們審計了貴公司2007年12月31日的資產負債表以及2007年度的利潤表、現金流量表及所有者權益變動表,并于2008年1月28日出具了中和正信審字(2008)第1-033號審計報告。建立健全內部控制并保證其有效性是貴公司的責任,我們在審計過程中了解和評價貴公司與會計報表編制相關的內部控制的有效性。
        我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作,實施了包括了解、測試和評價內部控制設計的合理性和執行的有效性,以及我們認為必要的其他程序。我們相信,我們實施的程序為發表意見提供了合理的基礎。
        內部控制具有固有限制,存在由于錯誤或舞弊而導致錯報發生和未被發現的可能性。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或降低對控制政策、程序遵循的程度,根據內部控制結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。
        我們認為,貴公司在所有重大方面保持了與已審會計報表編制相關的內部控制的有效性。
        本報告僅供貴公司董事會、管理當局及中國證監會使用。因使用不當造成的后果,與執行本審計業務的注冊會計師及會計師事務所無關。
 
 
 
                                                                        中和正信會計師事務所有限公司        中國注冊會計師:孫剛
 
                                                                                                中國·北京                   
                                                                                           中國注冊會計師:廖家河
 
 
                                                                                                                2008年1月28日

 

日韩高清一区二区| 欧美网站在线| 国产精品videosex极品| 国产亚洲福利| 51亚洲精品| 亚洲精品黄色| 日韩欧美午夜| 制服诱惑一区二区| 成人精品亚洲| 日韩mv欧美mv国产网站| 日日夜夜精品免费视频| 欧美高清视频在线观看mv| 亚洲午夜极品| av日韩在线播放| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 六月丁香综合在线视频| 蜜桃精品在线观看| 激情欧美一区二区三区| 中文久久电影小说| 国产专区精品| 欧美日本一区| 久久精品国产久精国产| 亚洲美女炮图| 国产精品国产三级国产在线观看| 亚洲三级视频| 天堂久久一区| 日韩在线综合| 黄色在线观看www| 亚洲资源av| 五月天综合网站| 成人免费电影网址| 少妇精品久久久一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 91精品啪在线观看国产18 | 欧洲杯半决赛直播| 精品成人18| 日本一区福利在线| 国模大尺度视频一区二区| 在线看片欧美| 国内综合精品午夜久久资源| 欧美在线不卡| 一区二区三区国产在线| 久久精品国产免费看久久精品| 国产一区日韩欧美| 91精品国产91久久综合| 色天天色综合| 成人午夜国产| 99久久夜色精品国产亚洲1000部| 亚洲精品欧洲| 国色天香一区二区| 国内综合精品午夜久久资源| 看片网站欧美日韩| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 99精品热6080yy久久| 偷拍视频一区二区三区| 亚洲日本网址| 久久天天久久| 亚洲精品看片| 国产成人黄色| 久久视频社区| 9国产精品午夜| 久久久久国产一区二区| 亚洲高清二区| 性欧美暴力猛交另类hd| 免费在线看成人av| 日韩理论在线| 日本午夜精品久久久久| 亚洲久久视频| 色综合综合色| 精品国产a一区二区三区v免费| 国产视频网站一区二区三区 | 国产美女久久| 久久精品人人| 国产精品日韩精品在线播放| 久久99成人| 极品一区美女高清| 欧美不卡在线| 三级影片在线观看欧美日韩一区二区 | 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 国产区精品区| av动漫精品一区二区| 天天操综合520| 欧美一区=区| 99久久婷婷国产综合精品首页 | 91精品国产乱码久久久竹菊| 欧美顶级毛片在线播放| 午夜av一区| 久久青草伊人| 日本成人在线不卡视频| av在线国产精品| 激情小说亚洲图片| 午夜精品偷拍| 免费成人在线电影| 亚洲视频在线免费| 风间由美中文字幕在线看视频国产欧美| 亚州综合一区| 国产99久久| 超碰在线cao| 亚洲精品裸体| 午夜视频一区二区在线观看| 欧美精品一区二区三区精品| 免费看欧美女人艹b| 狠狠久久综合| 久久久久亚洲精品中文字幕| 五月综合激情| 久久天堂av| 国内精品久久久久久99蜜桃| 香蕉久久99| 天堂资源在线| 亚洲老女人视频免费| 久久资源中文字幕| 手机在线观看av| 国产精品欧美三级在线观看| 国产在线欧美| 99久久综合国产精品二区| 日韩影视高清在线观看| 欧美日韩hd| 久久精品麻豆| 免费观看成人www动漫视频| 91亚洲国产| 亚洲精品一区二区在线播放∴| 亚洲人和日本人hd| 最新成人av网站| 亚洲国产精选| 伊人精品久久| 久草在线中文最新视频| 亚洲资源在线| 黄色精品一区| 麻豆中文一区二区| 亚洲性色视频| 国产精品亚洲综合久久| 黄色成人美女网站| 深夜成人在线| 一区二区网站| 桃色av一区二区| 日韩有码中文字幕在线| 久久亚洲精选| 国产精品欧美三级在线观看| 黑丝一区二区三区| 亚洲国产日本| 黄色亚洲大片免费在线观看| 日韩高清在线电影| 极品日韩av| 亚洲精品社区| 怡红院精品视频在线观看极品| 男人的天堂久久精品| 欧美经典一区| 免费美女久久99| 日韩经典中文字幕一区| 国产精品久久久乱弄| 日韩av在线发布| www.色在线| 综合中文字幕| 青青青国产精品| 青青视频一区二区| 欧美在线高清| 婷婷久久综合| 国产欧美大片| 麻豆网站免费在线观看| 欧美不卡在线观看| 精品亚洲美女网站| 久久国产小视频| 日本不卡视频在线| 亚洲在线电影| 日韩一区二区三区精品视频第3页 日韩一区二区三区精品 | 日本欧美一区| 99久久99热这里只有精品| 久久精品72免费观看| 999精品色在线播放| 麻豆精品一区二区综合av| 99视频精品免费观看| 西野翔中文久久精品国产| 四虎国产精品免费观看| 欧美黄色影院| 另类欧美日韩国产在线| 视频一区欧美日韩| 成人在线免费视频观看| 欧美aaaaa成人免费观看视频| 欧美国产极品| 亚洲国产日本| 美女诱惑黄网站一区| 三级欧美日韩| 日韩精品亚洲一区| 免费美女久久99| 你懂的在线观看一区二区| 亚洲麻豆av| 天堂av在线网| 伊人久久成人| 亚洲精品aⅴ| 一区二区影院| 精品亚洲美女网站| 在线亚洲观看| 国产精品久av福利在线观看| 亚洲欧美在线专区| 欧美日韩免费看片| av成人天堂| 久久久精品久久久久久96 | 麻豆视频观看网址久久| 亚洲经典在线| 国产精品久久久网站|